Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010700008
Data do Empenho 07/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 290000000000027
Data do Processo 07/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 17 - FAPEN - Fundo de Aposentadorias e Pensões
Unidade Orçamentária 2900 - FAPEN - Fundo de Aposentadorias e Pensões
Ação: 2100 - Manutenção das Atibidades Administrativas do RPPS - FAPEN
Fonte de Recurso: 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.11.42.00.00.0000 - FÉRIAS INDENIZADAS
Credor: 222.222.222-22 - FOLHA DE PESSOAL
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE ADM FAPEN NO MES 01/2025.
Valor Empenhado: R$ 10.714,80
Valor Liquidado: R$ 10.714,80
Valor Pago: R$ 10.714,80

Liquidações

Número Data Valor
2025010700007 07/01/2025 R$ 10.714,80

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010700007 2025010700003 07/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 2361-2 10.934-7 10934 R$ 10.714,80